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审计部

主要负责开展公司及下属子公司落实重大决策、发展规划、年度业务计划和内部控制、财务收支、经济活动、建设项目、领导人员经济责任等内部审计项目以及审计整改等内部审计工作;开展公司内部控制体系健全完善,内部控制评价工作;开展公司违规经营投资责任追究体系健全完善及公司年度违规经营投资责任追究工作。

(一)拟订公司内部审计、内控评价、违规经营投资责任追究管理制度、办法并监督实施。

(二)制定公司年度审计计划、内控评价并组织实施。

(三)对总公司及下属子公司贯彻落实公司重大决策情况;发展规划、战略决策、重大措施及年度业务计划执行情况;财务收支及其有关经济活动情况;建设项目、技术改造项目、重大投资活动情况及其有关招投标、物资采购管理情况;下属单位负责人履行经济责任情况;下属子公司内部控制制度的健全性和有效性及风险管理情况进行审计、评价。

(四)组织开展公司审计整改、内控评价工作,监督和落实审计发现和内控缺陷整改。

(五)组织开展公司内部审计、内控评价和违规经营投资责任追究工作相关培训工作。

(六)负责公司第三方内部审计机构及相关中介机构的选聘及管理工作。

(七)配合上级政府机关的审计、违规经营投资责任追究及内控体系建设工作。

(八)负责公司内控体系建设、内部控制评价报告工作。

(九)负责公司违规经营投资责任追究体系建设,违规经营投资责任损失线索调查、报告及日常管理工作。

(十)负责公司党委审计委员会、内控建设领导小组办公室的日常事务工作。

(十一)承办公司党委、公司领导交办的其他事项


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